4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
Data de Lançamento: 01/08/2016 |
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8332/000-2016
13.094,79
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME O PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
13.094,79
1,0000
13.094,79
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8963/000-2016
408,61
1 - COMPLEMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
408,61
1,0000
408,61
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/027-2016
1.744,65
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.744,65
1,0000
1.744,65
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/007-2016
1.369,94
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.369,94
1,0000
1.369,94
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/005-2016
468,84
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
468,84
1,0000
468,84
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Liquidado
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/006-2016
684,97
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
684,97
1,0000
684,97
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/007-2016
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/006-2016
311,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/008-2016
1.096,64
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.096,64
1,0000
1.096,64
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/006-2016
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/007-2016
1.096,64
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.096,64
1,0000
1.096,64
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/007-2016
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/001-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
6908/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
7949/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
7790/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
8429/000-2016
517,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
517,00
1,0000
517,00
7798/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
8433/000-2016
640,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
640,00
1,0000
640,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
486/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1041 - 2433,33
267,66
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
487/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1040 - 2433,33
267,66
1,0000
267,66
7889/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
8811/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA NO DIA |
22/07/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7877/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
721
8818/000-2016
93,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Liquidado
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO, NO DIA 21/07/2016 COM |
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
77,76
2,0000
38,88
7874/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
8834/000-2016
54,66
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPE ABRIGADO NA |
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIS, PARA VISITA, DO DIA 16/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h45 - |
ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
7911/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
8840/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENOR ABRIGADO NA |
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 17/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - |
ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/002-2016
283,32
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
283,32
1,0000
283,32
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/002-2016
880,00
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
880,00
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/004-2016
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
8035/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
8857/000-2016
365,47
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO CURSO "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - |
MÓDULO I" - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
8034/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
8858/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR/BUSCAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE |
APRESENTAR NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/2016 ÀS |
00h10 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
8078/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
8905/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA EM CURSO - 23/07/2016, |
SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
8079/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8906/000-2016
365,47
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA |
MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRINHA DE ARTESÃO, |
NA SUTACO - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/007-2016
125,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/027-2016
115,67
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
115,67
1,0000
115,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/024-2016
283,33
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
283,33
1,0000
283,33
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/007-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
125,00
SV
0,0100
13.500,12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Agosto de 2016.
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